Mail.RuПочтаМой Мир0ОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоиск
Имя    ( регистрация )
Пароль ( забыли? )

Метки  

Календарь


Записи с меткой: НДС

Сортировать: по обновлениям | по дате | по рейтингу Отображать записи: Полный текст | Заголовки

Налоговый кодекс в редакции от 27.04.2012 (можно скачать)


Обновлен Налоговый кодекс, тек. редакция от 27.04.2012. Скачать можно по ссылке: http://www.buh.kg/FTP/

А также, приглашаем Вас на семинар 10.05.2012 г. - Основные изменения в налоговом законодательстве 2012 года.

Регистрация и подробности по ссылке: http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/50127/2/

Другие семинары здесь: http://www.buhgalter.kz/kz/content/category/1/34/37/

-------------------------------------
Полезные ссылки:

ОФОРМИТЬ (ПРОДЛИТЬ) ПОДПИСКУ: http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/9209/204/
Стать нашим партнером: http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/116/44/
-------------------------------------
Радио Бухгалтер: http://radio.buhgalter.kz
Журнал Бухгалтер.kz: http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/33759/220/
Ближайшие семинары: http://www.buhgalter.kz/kz/content/category/1/34/37/
Новости учета и налогообложения: http://www.buh.kz
Сообщество Бухгалтер.kz@Mail.Ru: http://my.mail.ru/community/buhgalter.kz/
-------------------------------------
Горячая линия: http://www.buhgalter.kz/kz/content/section/11/248/
Кодексы РК (бесплатно): http://www.buhgalter.kz/kz/content/category/4/14/26/
Клуб 1С-Профессионалов: http://www.1c-club.kz

Метки: конкурс, НДС, декларация 871

Наталья Уба, 06-05-2012 20:45 (ссылка)

ИП по упрощенке и НДС

Добрый день, помогите! Я ИП по упрощенке, работаю без НДС. Могу ли я получить свидетельство по НДС и оставаться на упрощенном режиме? И если я встану на НДС, то как быть с товаром купленным ранее, по нему в зачет НДС уже не выделить? Заранее спасибо!

Метки: НДС

Татьяна Ким, 06-05-2012 18:56 (ссылка)

НДС 0% у плательщика НДС

Здравствуйте, коллеги!
Очень нужна Ваша помощь. У меня ТОО, работающее по упрощенке, плательщик НДС,  пропорциональный метод отнесения ндс в зачет. Столкнулась с тем, что получила счф от НК КТЖ с нулевой ставкой ндс, теперь должна перевыставить эту счф своему контрагенту. Мне объяснили, что я не имею право менять цену НК КТЖ. Хорошо, я выставлю такую счф,  но как быть в 300-й форме? Дополнительно заполнять приложения 1 и 12?
Кто что знает или сталкивался с такой ситуацией, подскажите пожалуйста.
Буду очень признательна всем кто ответит!

Метки: НДС

Тина тина, 23-04-2012 18:48 (ссылка)

как исправить регистр по НДС?

в регистр по НДС по счета фактурам выданным не попали пара сумм, как исправитьситуацию- в налоговом учете есть, в бух учете есть, в накладной и счете-фактуре отражается, в регистр не падает!
Документ реализация типовая, без всяких особенностей.
- обычное удаление документа и перепроводка непомогают...
в ручную закрытие периода по НДС делать как то не хочется...

Метки: НДС, регистр

Выделение НДС в счет фактуре?

есть договор с Москвой в котором прописано что валюта договора рубли, т.е. и с/фактуры и оплата в рублях, и еще прописали в разделе оплата, что "вознаграждение экспедитора 0,01% (в том числе 12% НДС)", Организация в Астане выполнило ремонт вагона и выставила с/фактуру на мою фирму, я же в свою очередь перевыставляю в Москву эту с/фактуру, но в рублях. Вопрос - я должна в строке вознаграждение экспедитора выделять 12% НДС?

Метки: НДС

Покупка товара в командировке.

Добрый день!

Помогите разобраться в ситуации:
Сотрудник ездил в командировку в Китай, где купил товар как физ. лицо.
При переходе через границу не было ни растаможки, ни уплаты НДС.
Из документов имеется только накладная с номером, датой, наименованием поставщика, наименованием товара, количеством и суммой в у.е.
Вопрос:
1) Могу ли я приходовать этот товар?
2) Если да, то возникнет ли обязательство уплаты НДС, как при импорте?

Заранее благодарю!

Метки: НДС

Гулден ..., 24-02-2012 15:04 (ссылка)

ф 320, 328 . ТС

Доброго времени суток, уважаемые бухгалтеры!
Нуждаюсь в помощи профессионалов!
1. ф 328. дата принятия на учет товара, дата прибытия машины на до места или же дата прохождения границы?
2. ф 328. курс берем на дату выписанной счет-фактуры или же опять же на дату талона прохождения гран.
3. ф 328, НДС округляем до тенге или же можно указать с тиын.

настроение: Благодарное
хочется: кушать

Метки: НДС, 328, ТС

ндс по услугам почты и ж/д билету из России

Здравствуйте! Нужно провести авансовый отчет по командировке за пределы РК. Предъявлен ж/д билет в рублях, выделен НДс в билете. Как правильно: списать на 7211 всю сумму ( в т.ч.ндс) или списывать выделенный ндс на 7212, переводя по курсу нац.банка???? Еще вопрос: в квитанции по услугами почты есть услуги без ндс и с ндс. Брать ли этот ндс в зачет или можно всю сумму(в т.ч. ндс) списать на 7211?

Метки: НДС, ж/д билет РФ, услуги почты

Дополнительная декларация по 300 форме

Здравствуйте, уважаемые бухгалтера!У меня возник вопрос: принимаю дела у бухгалтера, выяснилось что за 3 квартал неправильно был предоставлен расчет по НДС к оплате.(сумма меньше)
Я ей предложила сдать дополнительную декларацию, с указанием суммы доплаты и разницу в налогооблагаемом доходе. Она утверждает что эту разницу лучше включить в 4 квартал, так как за 3 квартал могут начислить пеню! 
Как правильно сдать дополнительную декларацию?

настроение: Благодарное

Метки: НДС

_ Алия _, 09-01-2012 16:02 (ссылка)

Сумма НДС, относимый в зачет

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. В соответствии со ст.256 п.1 пп.5 НК при постановке на регистрационный учет по НДС мы имеем право на зачет сумм НДС по остаткам товаров на дату постановки на учет по НДС. Согласно ст.256 п.2 пп.10 сумма НДС, относимого в зачет является сумма налога, которая указана в инвентаризационной описи остатков товаров, составленную на дату постановки на регистрационный учет по НДС при условии ее подтверждения согласно соответствующим подпунктам настоящего пункта. Теперь вопрос: эта инвент.опись должна ли заверятся налоговой (должны ли мы ее туда сдавать)? В какой строке ф.300.00 будет указываться данная сумма НДС? Заранее огромная благодарность.

Метки: НДС

Зачет НДС при импорте товара

Здравствуйте!

Помогите пжл, у меня такой вопрос:

я при импорте товара уплачиваю НДС, при формировании импортного товара программа пишет проводку 1420 - 3397.

Авансовым отчетом по Дт ставлю 3397. Теперь у меня 1420 не закрывается. и
вот как мне теперь сам НДС садить? бух справкой? 3130 - 1420?

До этого я в авансовом Дебетовала 1420 и он у меня закрывался, но 3397 не закрывался. Как быть?

настроение: Благодарное
хочется: Кушать
слушаю: Ничего

Метки: НДС

Zika :), 26-11-2011 10:20 (ссылка)

Касательно замены св-ва по НДС в связи с переходом на ИИН

Уважаемые коллеги!!!
Прошу поделиться новостями.
В связи с переходом с 01.01.2012 года на ИИН, просят заменить св-во по НДС.
пошли в НК, там говорят , что не готово программное обеспечение.
Кто с этим сталкивался???
Были в Алмалинском НК г.Алматы и Алматинском НК в г.Астана.
Буду признательна любой информации!!!
Заранее благодарю!!!

настроение: Благодарное
хочется: кататься на лыжах
слушаю: EMIN Agalarov

Метки: НДС, ИИН

_ Алия _, 30-08-2011 13:23 (ссылка)

НДС

Здравствуйте! Хотим сняться с учета по НДС. На текущий момент у нас висит переплата по НДС (не деньгами, а зачет). Что нам делать с ней? Как нам отразить в ликвидационной декларации по ф. 300.00, чтобы убрать ее?

Метки: НДС

НДС импорт по ТС

Здраствуйте Уважаемые бухгалтера!

Товар из России прибыл ж/д транспортом, по контракту условия поставки DAP, я хотела узнать при оплате суммы НДС по коссвенному налогу  я сумму в счет фактуре за товар умножаю на 12%, это и будет суммой НДС 

Спасибо за ответы!

Метки: НДС, косвенные налоги, заявление форма 320.00

Azalyat Lariza, 12-08-2011 08:33 (ссылка)

Какие должны быть документы, когда приобретают овощи-фрукты с ры

Здравствуйте! Мы торгуем шинами, но вот недавно начали скупать с Зеленого базара овощи-фрукты и продавать в ресторан, у меня в наличии талоны и акт закупа, в  который я  сама должна заполнять данные, ни печати, ни подписи Зеленого базара нет, в 1С-ке я указываю контрагента, как частное лицо (ЧЛ),  а РНН, БИН указываю нашей организации, и оприходовала на ЧЛ, я указываю приход без НДС, а реализацию с НДС, а также я думаю, что мне нужно оплатить подоходный налог 10% на ту сумму, которую мы купили.
Какие должны быть документы, когда приобретаю овощи-фрукты с рынка. Заранее спасибо!

настроение: Веселое
хочется: отпуска
слушаю: Пугачеву

Метки: , НДС, ИПН

=YaNa =, 11-08-2011 11:46 (ссылка)

Вопрос по НДС

Доброго времени суток, уважаемые бухгалтера!
У меня вопрос относительно НДС, дело в том что компания открылась не давно и плательщиками НДС мы являемся с 01.03.2011 г., соответственно и документы с НДС стали выдавать с 01.03. но в феврале месяце  я выписала 2 счет фактуры без НДС и теперь вопрос, как мне этот оборот отразить в декларации ф. 300 00 как оборот освобожденный от НДС?
Заранее благодарна!

Метки: НДС

Dinosha J, 25-07-2011 13:24 (ссылка)

Корректировки по КПН и НДС

Доброе суток времени уважаемые коллеги! Помогите решить такой вопос: Если предприятие признано лжепредприятием в 2009 по уведомлениею за 2011 год, то сумма исключается из вычета по КПН, а НДС исключается из зачета. Так? Из исключенной суммы я должна оплатить КПН или нет?

Метки: корректировка, КПН, лжепредприятие, НДС

RADUS Астана, 25-07-2011 13:04 (ссылка)

Постановка на учет по НДС - требуют договор

Хотел подать Заявление на постановку ТОО на учет по НДС.
Написал заявление, приложил Договор купли-продажи на квартиру.
А налоговики еще требуют нотораильно заверенный
Договор по безвозмездному пользованию имуществом.

У кого есть текст такого договора? 
Желательно, если кто сдавал именно в Алматинский НУ г.Астана.


Метки: НДС, договор, постановка на учет по НДС

~Zarina Nurlanovna~, 11-05-2011 17:21 (ссылка)

НДС

Здравствуйте. Проконсультируйте меня пожалуйста. дело в том, что ТОО где я работаю, хотят перевести с общего режима  на упрощенку (снять ндс). В налоговой нормальных ответов никто не дает. сейчас подготавливаю ликвидационную декларацию по ндс, затем пойду сдавать заявление, а нужно ли еще что нибудь? Заранее спасиоб.

настроение: Задумчивое

Метки: НДС

Dinosha J, 05-04-2011 14:02 (ссылка)

Реализация (выбытие) основных средств

   Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, когда реализуем основные средства , стоимость берется остаточная? и если оно приобреталась с НДС , то реализуем тоже с НДС, т.е. остаточная стоимость + НДС .... ? или дайте  правильные и разумные ваши советы. Заранее всех благодарю!

Метки: НДС, Основные средства, стоимость

Серия семинаров по бухгалтерскому и налоговому учету

Проект БУХГАЛТЕР.KZ объявляет о проведении семинаров по
бухгалтерскому и учету и налогообложению в январе месяце 2011 года.

24 января - «Заполнение декларации по корпоративному подоходному налогу (ф.100.00) за 2010 год»
http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/42283/2/

25 января- «Налоговая учетная политика предприятия»
http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/42284/2/

26 января - «Налогообложение нерезидентов»
http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/42285/2/

27 января - «Исчисление налога на добавленную стоимость в 2011 году. Сдача ф.300»
http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/42286/2/

03 февраля - «Сдача квартальной отчетности. Заполнение ф. 200.00 и 210.00 (ИПН, социальный налог)»

http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/42287/2/

Зарегистрироваться на семинары Вы можете по тел.: +7 727 321-80-21, 233-87-68, факс +7 727 321-80-31.

Стоимость семинара включает раздаточный материал и электронную версиюНалогового кодекса Республики Казахстан по состоянию на 01.01.2011 года.

Членам «Евразийской Ассоциации Бухгалтеров» предоставляется скидка - 30%.

Подписчикам Журнала БУХГАЛТЕР.KZ предоставляется скидка - 10%.

Ознакомиться с расценками Вы можете в разделе Оформить подписку на сайте www.buhgalter.kz.


Полезные ссылки



Ближайшие семинары: http://www.buhgalter.kz/kz/content/category/1/34/37/

Новости учета и налогообложения: http://www.buh.kz

Оформить подписку: http://www.buhgalter.kz/kz/content/view/9209/204/

Налоговый кодекс: http://www.buhgalter.kz/kz/index.php?option=com_artbannersplus&task=clk&id=116

Горячая линия: http://www.buhgalter.kz/kz/content/section/11/248/

Сертификат "Профессиональный бухгалтер": http://www.osnova.kz/




Метки: семинар, НДС, КПН, налоговая учетная политика, обучение

НДС за товар, уплаченный на таможне

Здравствуйте, коллеги! Прошу помощи вот в таком вопросе:
 Наше ТОО не является плательщиком НДС.При покупке товара за рубежом нам начислили НДС, который мы и оплатили на таможне при получении товара.А вот что дальше? Куда мне определить оплаченную сумму НДС? У меня два варианта:
1. Включить в себестоимость товара;
2.Отнести сразу на вычеты по КПН (по анналогии с другими налогами).
А может есть еще варианты?
  Помогите, пожалуйста.

настроение: Внимательное

Метки: НДС

НДС в зачет

Здравствуйте, бухгалтера!!!!!  Помоги разобраться с таким вопросом. Предприятие оплатила билеты на командировку, мы получили электронные билеты. Я хочу отнести НДС в зачет  согласно статьи 256 п2  подпункта  8)  выделена отдельной строкой  в электронном билете, выдаваемом на воздушном транспорте с указанием идентификационного номера и номера свидетельство  о постановке на регистрационный  учет по налогу на добавленную стоимость налогоплательщика - перевозчика, при выполнении следующих условий: наличие посадочного талона, наличие документа, подтверждающего  факт оплаты стоимости  электронного билета. Все документы на руках следовательно я могу НДС отнести в зачет и у меня возникает такой вопрос, поступление  регистрирую в 1С8, а основанием получается  мне нужно ставить счет- фактуру, если даже если это билет и указать номер билета, правильно ли я понимаю?

настроение: Задумчивое
хочется: отпуска
слушаю: Радио

Метки: НДС

обнавление НДС-300 форма

Здравствуйте, как можно самостоятельно загрузить обновление  300 формы, там приложения ещё добавили что ли ? приложение №9,№10 -кто знает разъясните пожалуйста.   

настроение: Грустное
хочется: знать
слушаю: всех

Метки: НДС, Форма 300

gulia gulia, 05-10-2010 22:37 (ссылка)

бухгалтерия в бизнесе

Доброе время суток, уважаемые коллеги! У меня к вам просьба помочь мне в моем начинании. Я бывш. банковский работник т.е в бухгалтерии не новичок. Однако, незнаю с чего начать. Мне нужно помочь родному человеку ввести автоматизированный учет бизнеса. У него ЧП.  До сих пор он вел учет в ручную т.е на бумажном носителе. Также он работал только с наличными деньгами, а теперь хочет поработать безналичкой. Заранее благодарна.

настроение: Благодарное

Метки: НДС, налоговая отчетность

ставка НДС

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Нашей организации (плательщику НДС) выписывает счф НК КТЖ (железная дорога) со ставкой НДС 0% (отправка пустых вагонов в Россию). как нам перевыставлять счф дальше предприятиям плательщикам НДС - со ставкой 0% (дублировать) или ставить "Без НДС"? Можем ли мы применять ставку "Без НДС" самостоятельно? и можем ли мы применять ставку 0% (согласно выданной нам счф)? Заранее спасибо!

Метки: НДС

НДС по импорту

Бухгалтера, кто уже отчитался по форме 320, подскажите как считали НДС,  на какую дату брали курс. Заранее спасибо. 

Метки: НДС

=A= Aliyasha =A=, 14-07-2010 13:41 (ссылка)

НДС в зачет по услугам связи.

Сегодня получила уведомление по камеральному контролю. В таблице "Расшифровка сумм НДС, отнесенных в зачет по поставщикам, не состоящим на учете по НДС", указан поставщик связи - Казахтелеком. Поясните, пожалуйста, почему отнесение в зачет сумм НДС необоснованно? Поставщик состоит на учете по НДС, есть и серия и номер, пробила по Salyk.kz,все в порядке... Автоматическая ошибка или НДС по услугам связи не берется в зачет?

Метки: НДС, услуги связи, Камеральный контроль

Зачет НДС

Запуталась с зачетом по НДС. Имеюттся обороты по реализации освобожденные от НДС, доля облагаемого оборота в общем обороте составил - 95,71%,применяем пропорциональный метод. Сумма зачета по НДС у меня тоже должна составлять 95,71%?  Заранее спасибо!!!

Метки: НДС

910 форма, ИП-Упрощенка, сдача налогов 1(первый раз)НДС нет

Добрый день девушки, вот я и вернулась к Вам снова, у меня возникла такая проблемка. Первый раз сдаю форму 910 (ИП-упрощенка) с доходом. Возникли вопросы по заполнению, подскажите 1 разок как и что, вроде не тупая но запуталась уже дай БОг.
910.00.003- всех по 3 три человека
910.00.006 -0 чел
910.00.007 - не очень поняла (среднемесячная это з/п всех сотрудников за месяц (включая меня как хозяйку ИП)/3   Правильно??? если да то 46651
.009-13 я проставила нули (а верно ли?)
.014- мой доход я показала -14952.
015-14952*5% =748 тенге
016, то же что и 014
017 - 14952*10%= 1495
А вот дальше..........ужас.....
ЧТО писать в формах 018,20,21,22, если у меня 1 работник получает 75000 тенге, а второй 50 000 тенге я соответственно 14952 тенге. Общий доход за 2 квартал составил 2606 000 тенге??? :(((
910.01.002 я так понимаю это 2606000*3% ??????
910.01.003-910.01.009 я вообще не трогаю, так как у меня нет ни иностранцев ни нерезидентов
910.01.010- сумма всех 3 зарплат (верно??)
.011-сумма 3-х зарплат *10 %
12-13 тоже что и в 11

Заранее благодарю окликнувшихся,и не считающих то если не знаешь то и не надо знать....

настроение: очень грустно
хочется: сдать отчет

Метки: ИП по упрощенке, НДС, форма 910

ZHAINAGUL KUZEKPAEVA, 22-06-2010 07:26 (ссылка)

НДС

Здравствуйте дорогие бухгалтера ! Скажите пожалуйста почему в соответствии со статьей 267 п. 3  Налогового Кодекса  РК предусмотрено 70% льготы , а когда заполняю 300.00 форму в строке 300.00.025 пишется с учетом статьи 267 кодекса но берется 30%???????????????????????????????????? Заранее благодарю!

настроение: Задумчивое
хочется: понять

Метки: НДС

Безвозмездно полученное имущество

Получен безвозмездно товар на таможне был уплачен НДС. Безвозмездно полученный товар ст. 96 РК является доходом. НДС я ставлю на счет 1420 или 3130?

Метки: НДС

НДС

Скажите пожалуйста, если я дам заявление на снятие с регистрации НДС в апреле месяце, то ликвидационный отчет за какой период буду сдавать? и за сколько дней будут меня снять с учета НДС?

Метки: НДС

Irina Kogai, 11-01-2010 06:25 (ссылка)

Подтверждение Св-ва по НДС

ТОО не получило подтверждение Свидетельства по НДС  - нам отказали из-за того-что на Учредителе зарегестрировано еще одно бездействующее предприятие. У кого-нибудь есть такая же ситуация? Что делать дальше? Работать или закрываться?

Метки: НДС

В данном сообществе, возможно, есть записи, доступные только его участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в сообщество